近日,集團財務部組織開展2024年度第二次交叉檢查,檢查內容涵蓋了成本管理,預算執行情況、應收賬款管理、三公經費開支、會計基礎工作等方面;集團財務部制定了詳細的檢查方案,已保證檢查的全面性和針對性;29名財務人員分組分時段對各級子公司進行了檢查工作。
 
各檢查組采取查看賬目、翻閱原始憑證和會議記錄、檢查臺賬資料、開展業務討論等方式,詳細了解各單位的財務管理情況,重點檢查年度預算執行及成本管控情況和“兩金壓降”工作開展情況。
 
通過交叉檢查,發現部分公司賬務處理不及時、報銷憑證手續不完善、審核把關不嚴、預算執行與監督不到位、成本管控力度小等問題。檢查組及時進行了交辦,并簽發了檢查報告。
交叉檢查從外部視角發現問題和管理薄弱環節,提出可行性的意見和建議,激發干部職工的競爭意識,提升工作效率和服務質量。這種監督模式既增強了檢查實效,又讓參與檢查的人員得到教育培訓,財務人員通過共同研判、探討,對一些不明析問題有了更全面的認識,促進自身財務管理水平的提升,促進集團內部財務規范管理。下一步,集團財務部還將對各單位整改情況進行“回頭看”,確保問題整改落實到位。
 
 
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